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內(nèi)控制度設(shè)計(jì)審計(jì)咨詢(xún)服務(wù)案例及分析,內(nèi)部控制制度是指企業(yè)各級(jí)管理部門(mén)為了保證交易的高效性,財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性以及相關(guān)法律、規(guī)章的遵從性,利用單位內(nèi)部因分工而產(chǎn)生的相互聯(lián)系、相互制約關(guān)系,所制定的一系列管理辦法和措施。
編號(hào):10-33553大小:957.60K
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原文檔由會(huì)員 ericfzn 發(fā)布

內(nèi)部控制制度是指企業(yè)各級(jí)管理部門(mén)為了保證交易的高效性,財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性以及相關(guān)法律、規(guī)章的遵從性,利用單位內(nèi)部因分工而產(chǎn)生的相互聯(lián)系、相互制約關(guān)系,所制定的一系列管理辦法和措施。